|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/65 |
3.4.2023 |
Za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/39 |
2.9.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KNC č. 866/10 k.ú. Červený... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/58 |
15.11.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie |
Marek Furcoň |
54394651 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/261 |
28.9.2023 |
Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/372 |
12.12.2023 |
Za geodetické práce GO plán 110/23 |
Marek Furcoň |
54394651 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_11 |
11.6.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Marhefková Mária, Mgr. |
55623271 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
19.10.2021 |
Za ubytovanie počas služob. cesty starostu |
Travel Wine Brno |
63496593 |
179.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
179.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/146 |
10.9.2012 |
za vyv. TKO 8/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
179.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/53 |
5.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -prepravu tovaru a dopravné služby |
ANTHOS |
52450325 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
11.12.2020 |
Za prepravu tovaru |
ANTHOS |
52450325 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/88 |
12.4.2018 |
Nájomné za p.č. 876/1 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
178.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/249 |
5.12.2014 |
Za vývoz TKO 11/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
178.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
178.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
1.3.2024 |
Za hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
177.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/71 |
6.4.2015 |
Za vývoz TKO za 1Q 2015 |
EKOS spol. s.r.o. |
36168475 |
176.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/69 |
11.3.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
176.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/265 |
22.12.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
176.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
26.11.2021 |
Za vývoz VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176.59 EUR |