Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2014/50 15.6.2014 Objednávame si u Vás: -príce pre účely 38.ZFS, pred a po ukončení Vojtech Oravec 43106668  765,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/33 29.4.2018 Objednávame si u Vás: -pravidelné elektro revízie objektov vo vl. obce Ľubomír Krempaský 41571134  765,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/131 22.5.2018 Za pravidelné revízie el. zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  765,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2023_03_17 20.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre CVČ Mesto Spišská Stará Ves 00326526  760,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/349 12.12.2022 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  758,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/51 22.7.2018 Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku WoodX, s.r.o. 50281712  755,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/73 17.11.2021 Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer Ján Smrek 43634036  754,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/340 6.12.2021 Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia Ján Smrek 43634036  754,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/185 11.8.2020 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  753,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/281 10.11.2020 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  753,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/74 2.12.2021 Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce Jozef Sičár 31256015  750,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/344 7.12.2021 Za montážne práce materiál a plošinu Jozef Sičár 31256015  750,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/150 23.7.2013 za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. KAMTEL s.r.o 36660990  750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/33 8.5.2016 Objednávame si u Vás: -PD -rekonštrukcia KD Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/115 3.6.2016 Za projektovú dokum. Rekonštrukcia Kultúrneho domu Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/118 19.6.2014 Za OSB dosky na amfiteáter Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  746,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/43 17.6.2014 Objednávame si u Vás: -OSB dosky na tribúnu amfiteátra Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  746,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/281 12.10.2022 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  745,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/108 5.5.2020 Za správu registratúry a služby s tým spojené Archivovanie SK s.r.o. 36444154  738,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/244 9.8.2024 Za elektrinu ČOV 1 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  738,47 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies