|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/50 |
15.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -príce pre účely 38.ZFS, pred a po ukončení |
Vojtech Oravec |
43106668 |
765,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/33 |
29.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné elektro revízie objektov vo vl. obce |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
22.5.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2023_03_17 |
20.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre CVČ |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
760,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/349 |
12.12.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
758,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/73 |
17.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
11.8.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/281 |
10.11.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/74 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
23.7.2013 |
za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
750,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/33 |
8.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -PD -rekonštrukcia KD |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
750,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
3.6.2016 |
Za projektovú dokum. Rekonštrukcia Kultúrneho domu |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
750,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
19.6.2014 |
Za OSB dosky na amfiteáter |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/43 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -OSB dosky na tribúnu amfiteátra |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
12.10.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
745,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
5.5.2020 |
Za správu registratúry a služby s tým spojené |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
738,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
9.8.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
738,47 EUR |