|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
15.4.2014 |
Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
710.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/10 |
11.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
707.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
7.3.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
6.6.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/347 |
27.11.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno - predajná zmluva |
9.1.2013 |
-predaj pozemku |
Ing. František Záleš |
830104 |
705.25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/6 |
20.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
705.11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/11 |
13.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
Za dodanie ochranných rúšok |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
12.2.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/25 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál - SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
2.6.2023 |
Za materiál zastávky SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
14.7.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
688.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/228 |
3.9.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
687.31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/73 |
15.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -gr.návrh a tlač časopisu Červený Kláštor 1 a 2/2019 |
JADRO |
47560479 |
687.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/188 |
8.10.2013 |
Za vývoz TKO za 9/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
687.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
30.7.2014 |
Za vykonané elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský |
41346327 |
686.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/52 |
5.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV1 |
Milan Krempaský |
41346327 |
686.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/98 |
27.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -grafiku a tlač časopisu Červený Kláštor 1a 2/2017 |
JADRO |
47560479 |
685.96 EUR |