Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2024/25 29.4.2024 Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce a materiál - zapojenie stĺpa VO SIČÁR s.r.o. 43941745  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/214 4.11.2013 za murárske práce cintorín a park oplotenie Vojtech Oravec 43106668  799,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/46 11.5.2017 Objednávame si u Vás: -montáž,demontáž a prenájom st. lešenia-kostol MDZ s.r.o. 26748851  798,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/143 15.6.2017 Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole MDZ s.r.o. 26748851  798,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/154 29.5.2024 Za materiál a práce pri montáži svietidla VO SIČÁR s.r.o. 43941745  795,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/41 28.7.2022 Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  786,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/229 25.8.2022 Za servis bezdrôtového rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  786,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/249 12.10.2017 Za opravu zámkovej dlažby chodníka Mária Bušová 50568868  784,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/211 13.7.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  780,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/93 21.10.2017 Objednávame si u Vás: -montáž osvetlenia prístupového chodníka Jozef Šromovský 30616611  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/271 10.11.2017 Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel Jozef Šromovský 30616611  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/304 5.11.2021 Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  780,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/21 16.6.2023 Objednávame si u Vás: -statický posudok vrchnej stavby budovy ČOV2 Smerdžonka Červený... PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. 31677550  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/214 26.7.2023 Za statický posudok ČOV 2 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. 31677550  780,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/46 22.11.2023 Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby SIČÁR s.r.o. 43941745  779,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/187 4.10.2013 za maliarske a natieračské práce kultúrny dom Vojtech Oravec 43106668  773,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/40 25.5.2016 Objednávame si u Vás: -univ. robot pre ŠJ Gastromarket Tatry s.r.o 44733135  772,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/174 19.6.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  772,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/51 4.10.2013 Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce kultúrny dom a obecný úrad Vojtech Oravec 43106668  770,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/147 10.7.2014 Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS Vojtech Oravec 43106668  765,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies