Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/387 31.12.2021 Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady ANTHOS 52450325  541,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/388 31.12.2021 Za učebné pomôcky ELARIN, s.r.o. 45240841  282,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/390 31.12.2021 Za učebné pomôcky Pro Solutions, s.r.o. 35848260  220,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/391 31.12.2021 Za mobil a intrernet Orange Slovensko, a.s. 35697270  69,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/392 31.12.2021 Za vývoz TKO 12/2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  338,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/393 31.12.2021 Za telefon 12/2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/394 31.12.2021 Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  131,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/395 31.12.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  572,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/396 31.12.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  366,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/397 31.12.2021 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  395,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/398 31.12.2021 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/378 30.12.2021 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  68,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/389 29.12.2021 Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice Perun Elektromobility, s. r. o. 47142260  5 976,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/375 28.12.2021 Za drobný materiál na ľadovú plochu Jaroslav Kočinský 35214970  395,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/376 28.12.2021 Za kominárske práce MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/377 28.12.2021 Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  1 080,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/374 21.12.2021 Za obecný časopis 2021 JADRO 47560479  380,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/364 16.12.2021 Za telefon 11/2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/365 16.12.2021 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  37,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/366 16.12.2021 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  121,46 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies