|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/107 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/108 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
262.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/109 |
13.4.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
534.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
11.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
33.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/106 |
11.4.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
510.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/87 |
8.4.2022 |
Za telefon 3/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
8.4.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_17 |
4.4.2022 |
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility s.r.o. |
42142260 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30a |
4.4.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
2,460.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_29 |
4.4.2022 |
Zmluva o nájme pozemku |
Stašák Julián |
53772458 |
165.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_17a |
4.4.2022 |
Protokol k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok - Obec Červený... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_17b |
4.4.2022 |
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami Obec Červený Kláštor |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
4.4.2022 |
za vývoz TKO 3/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
338.91 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30 |
1.4.2022 |
Zmluva o dielo |
Matoniak Lešek |
40125751 |
40,647.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
1.4.2022 |
Za inžiniersku činnosť verejné osvetlenie cyklo- |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
309.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
157.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/92 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/93 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/94 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2.31 EUR |