|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/16 |
1.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -3D tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
1 479,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/12 |
1.2.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/15 |
1.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_01_09 |
31.1.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
MO SRZ |
37794841 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
31.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/11 |
30.1.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku 12,13/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
26.1.2018 |
Za opravu miesiča cesta v MŠ |
JR Servis |
43666540 |
111,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_01_03 |
25.1.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
24.1.2018 |
Za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/4 |
24.1.2018 |
Za Podtatranské noviny 2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/5 |
24.1.2018 |
Za Zamagurské noviny 2018 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/6 |
24.1.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/7 |
24.1.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
23.1.2018 |
Za materiál a svietidlá KD |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
364,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/2 |
23.1.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/14 |
19.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/13 |
18.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/12 |
16.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre MŠ pre rok 2018 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
0,00 |