Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/299 30.9.2019 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  3,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/300 30.9.2019 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  175,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/301 30.9.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  16,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/302 30.9.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  38,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/303 30.9.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  18,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/304 30.9.2019 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  38,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/277 25.9.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  387,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/278 25.9.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  521,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/58 24.9.2019 Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ RJ tech, s.r.o. 47158891  46,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/57 23.9.2019 Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  110,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/272 23.9.2019 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  23,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/273 23.9.2019 Za vodu verejné WC PVPS a.s. 36500968  219,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/274 23.9.2019 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  15,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/275 23.9.2019 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  10,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/276 23.9.2019 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  26,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/56 22.9.2019 Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  157,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/55 21.9.2019 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu Cigler software Račianska 66 36237337  31,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/54 20.9.2019 Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/271 19.9.2019 Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ Ľubomír Krempaský 41571134  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/59 18.9.2019 Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov Ľubomír Krempaský 41571134  0,00  
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies