|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/314 |
18.10.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/315 |
18.10.2019 |
za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
16.10.2019 |
Za stoly a stoličky Kultúrny dom |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/312 |
16.10.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/313 |
16.10.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
497,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/69 |
15.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu pre kronikárku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
14,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/68 |
10.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
9.10.2019 |
Za telefón 9/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/305 |
8.10.2019 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
110,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
8.10.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
8.10.2019 |
Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/66 |
5.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a inštaláciu optickej siete pre ON-line kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/67 |
5.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
4.10.2019 |
Za športové poháre na futbal. turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
4.10.2019 |
Za vývoz TKO 9/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
330,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/63 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/62 |
3.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -výrobu pamätnej plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
26,00 EUR |