|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
25.1.2022 |
Za osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
27.1.2022 |
Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,216.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
31.1.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
31.1.2022 |
Za popl. stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
31.1.2022 |
Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1,303.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
4.2.2022 |
Za služby Pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/16 |
7.2.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/17 |
7.2.2022 |
za vývoz TKO 1/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
342.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/18 |
7.2.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
817.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
8.2.2022 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
9.2.2022 |
Za telefón 1/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/21 |
9.2.2022 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
1,108.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/22 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
19.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/23 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
179.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/25 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/26 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.79 EUR |