|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/269 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/228 |
18.11.2014 |
Za opravu el. ohrievačov Atlantic |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
54.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/73 |
15.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie plánu obnovy VK |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
3.12.2018 |
za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
54.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
54.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/76 |
19.4.2013 |
Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
54.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/236 |
5.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
54.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/42 |
24.2.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
54.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/205 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
54.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
27.6.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
54.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/351 |
16.12.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
54.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
54.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/18 |
15.4.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
55.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
55.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/212 |
10.12.2012 |
za telefón 11/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
55.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
19.3.2012 |
za toner a zdroj |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
55.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
55.41 EUR |