|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/59 |
31.3.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
59.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/88 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/205 |
10.11.2015 |
Za telefón obec 10/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/293 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
59.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
13.6.2016 |
Za telefón 5/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/155 |
9.6.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/268 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
31.8.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
59.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/270 |
8.11.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
59.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
17.8.2015 |
Za telefón obec 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/229 |
7.11.2016 |
Za telefón 10/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/76 |
7.4.2017 |
Za telefón 3/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/17 |
8.2.2018 |
Za telefón OBEC za 1/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/86 |
9.4.2018 |
Za telefón 3/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
10.7.2018 |
Za telefón 6/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/23 |
5.6.2011 |
Objednávame si u Vás: inzerciu v katalógu |
IMMOBAU s.r.o. |
35841893 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
18.7.2012 |
Za vykonanie odb. prehliadky MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/36 |
15.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/17 |
16.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
10.3.2014 |
za školenie BOZP a PO pre zamestnancov |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60.00 EUR |