|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/345 |
31.12.2017 |
za reflex. vesty |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
111,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/346 |
31.12.2017 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/347 |
31.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
31,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/348 |
31.12.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
894,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/1 |
2.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -svietidlá a elektro materiál |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
364,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/2 |
3.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny r.2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/3 |
4.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/4 |
5.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny 2018 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/5 |
7.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu miesiča cesta |
JR Servis |
43666540 |
111,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/6 |
8.1.2018 |
Objednávame si u vás: -dodávka nových vzduchových rozvodov, vrátane aeračných elementov,... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4 140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/7 |
10.1.2018 |
Objednávame si u vás: -servisnú údržbu strojných zariadení dodávky tlakového vzduchu ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/8 |
12.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -chladničku |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/9 |
13.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/10 |
14.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre MŠ pre rok 2018 |
Branko Michlík |
43625339 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/11 |
15.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre MŠ pre rok 2018 |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/12 |
16.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre MŠ pre rok 2018 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/13 |
18.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/14 |
19.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
23.1.2018 |
Za materiál a svietidlá KD |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
364,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/2 |
23.1.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,92 EUR |