|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
169.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
3.3.2014 |
Za montáž a opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/15 |
28.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/190 |
19.7.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
20.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/73 |
1.12.2016 |
Objednávame si u Vás: -služby prepravy, prenájom strojov, lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/251 |
6.12.2016 |
Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/19 |
25.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
22.3.2022 |
Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
24.5.2012 |
Za rúru - kanal . PVC |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/167 |
8.10.2012 |
za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/51 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -výkopové práce |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/29 |
4.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
6.5.2016 |
Za čistenie gamatiek |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
26.10.2016 |
Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
168.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/65 |
5.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -práce na úprave podkladov pred kostolom |
Mária Bušová |
50568868 |
167.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
2.8.2017 |
Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro |
Mária Bušová |
50568868 |
167.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/13 |
7.2.2020 |
Za vývoz TKO 1/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
167.23 EUR |