Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/116 12.6.2013 Za elektrinu ZFS Východoslovenská energetika a.s. 36211222  173.64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/100 9.5.2017 Za vývoz TKO 4/2017 EKOS spol. s r. o. 36168475  172.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/49 29.3.2012 za potraviny Mária Hrebíková 41145496  172.51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/303 2.12.2020 Za vývoz TKO 11/2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  172.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/241 14.9.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  172.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/85 10.5.2013 Za telefón 4/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  172.02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/169 13.6.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  171.19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/48 30.7.2016 Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák ESAT s.r.o. 44210531  171.06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/168 1.8.2016 Za vrtací šroubovák ESAT s.r.o. 44210531  171.06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/184 26.9.2014 Za opravu čerpadla na ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  171.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/268 31.12.2014 Za demontáž stĺpov MR MDZ s.r.o. 26748851  171.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/91 12.11.2014 Objednávame si u Vás: -demontáž, odvoz stĺpov MR MDZ s.r.o. 26748851  171.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/274 31.10.2017 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  170.79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/51 13.4.2012 za vyv. TKO 3/12 EKOS spol. s r. o. 36168475  170.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/23 15.2.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  170.51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/92 20.10.2017 Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. Horník Dušan 37240889  170.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/268 6.11.2017 Za prepravu osôb na koncert integrácia Horník Dušan 37240889  170.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/136 3.7.2013 Za vývoz TKO 6/2013 EKOS spol. s r. o. 36168475  170.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/177 17.7.2017 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  170.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/26 1.5.2012 Objednávame si u Vás: -kanal. rury -rybnik,priepust Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  170.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies