Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/133 30.4.2022 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  242.52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/294 20.11.2020 Za služby spojené s vývozom NO a VOO EKOS spol. s r. o. 36168475  241.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/72 14.3.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  240.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/80 20.3.2019 za darčekové balenia k MDŽ Jozefína Regecová 40124096  240.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/39 3.10.2011 Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO Sičár, s.r.o. 43941745  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/14 20.2.2011 Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ SIMA 37236156  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/127 1.8.2012 Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko MARO s.r.o 36407020  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/40 31.7.2012 Objednávame si u Vás: -tenisové stĺpiky MARO s.r.o 36407020  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/38 8.6.2015 Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas Pochodu2015 dňa 13.06.2015 Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/40 11.6.2015 Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas ZFS 2015 T:20.-21.06.2015 Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/125 18.6.2015 za prenájom soc. zariadenia ATC počas pochodu d.n Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/131 7.7.2015 za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015 Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/2 7.1.2016 Objednávame si u Vás: -vysávač, rádio pre MŠ ELEKTROSPED a.s. 35765038  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/158 23.6.2017 Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter Ľubomír Krempaský 41571134  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/16 1.3.2019 Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ Jozefína Regecová 40124096  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/75 19.11.2019 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/398 31.12.2019 za aktual. stav. rozpočtov k PD Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/23 2.5.2020 Objednávame si u Vás: -el. revízne správy RVO1,2 O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/144 24.6.2020 Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/58 17.11.2020 Objednávame si u Vás: -import ortofoto do GIS kataster a cintorín TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  240.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies