|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
3.12.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
369.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
8.7.2016 |
Za vývoz odpadov za 6/16 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
369.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
11.8.2020 |
Za vývoz TKO 7/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
367.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/1 |
17.1.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
367.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
12.6.2018 |
Za vývoz TKO 5/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/265 |
6.9.2019 |
Za vývoz TKO 8/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/396 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
366.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
9.9.2021 |
za opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
366.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/248 |
10.10.2017 |
Za plakety pre jubilantov a vývesné tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
366.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/78 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
366.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/356 |
8.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
365.78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/68 |
10.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
11.11.2019 |
za revíziu gamatiek a revízne správy |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/61 |
2.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné plynové revízie obecných objektov |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
365.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/1 |
2.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -svietidlá a elektro materiál |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
364.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
23.1.2018 |
Za materiál a svietidlá KD |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
364.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
16.8.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/162 |
11.8.2014 |
Za vývoz TKO za 7/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
362.25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/41 |
15.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
25.5.2017 |
Za stavebné rezivo ihličnaté |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361.80 EUR |