|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
14.2.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
15.6.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/10 |
4.2.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
26.8.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_25 |
1.6.2015 |
Obchodno kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
803,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
802,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/2 |
10.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Mária Hrebíková |
41145496 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o účinovaní 24.05.2012 |
24.5.2012 |
...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 |
FLISOCEK, o.z. |
42233046 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/53 |
4.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/33 |
30.5.2014 |
Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/34 |
2.6.2014 |
Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_09 |
9.6.2016 |
Obchodná kúpna zmluva |
Krišák Štefan |
641011 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05b |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05c |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01x |
20.5.2019 |
Nájomná zmluva |
MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. |
52308553 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9657_2019-06-19 |
26.6.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/17 |
6.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -správu registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_23 |
12.10.2020 |
Zmluva o fin. dare |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
800,00 EUR |