|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/228 |
23.8.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
845.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/234 |
10.8.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
841.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
13.7.2015 |
Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/39 |
9.3.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/128 |
7.6.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
13.9.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/101 |
30.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2016 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/308 |
12.12.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/317 |
14.12.2017 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/33 |
6.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
37886851 |
840.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/72 |
1.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2018 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.11.2019 |
Za audit indiv. účt. závierky 2018 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
12.3.2024 |
Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
20.9.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
5.2.2024 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/160 |
5.8.2014 |
Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
819.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/54 |
10.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -brúsenie, čistenie,natieranie strechy KD |
Vojtech Oravec |
43106668 |
819.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
9.11.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
818.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/18 |
7.2.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
817.00 EUR |