Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/17 17.2.2014 Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI 47563478  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/334 14.12.2020 za výmenu oleja v dúchadle ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  37,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/178 19.6.2023 za výmenu a opravu zvodov na KS Jozef Birošík 32404867  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/167 8.10.2012 za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska Dunajec s,r,o . 36479781  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/221 27.12.2012 za výkop ryhy caterpillarom Dunajec s,r,o . 36479781  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/255 15.8.2019 Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka ORIM - TENDER, s. r. o. 44689454  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/76 19.4.2013 Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov Tatrahasil, Ľubomír Štellmach 32874294  54,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/122 18.7.2012 Za vykonanie odb. prehliadky MR Marián Miklas EL-Mik 43931391  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/221 24.11.2015 Za vykonanie auditu za rok 2014 Vadinová 31290205  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/317 14.12.2017 Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 Vadinová 31290205  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/255 9.12.2016 Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 Vadinová 31290205  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/314 11.12.2018 Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 Vadinová 31290205  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/296 25.11.2020 Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  173,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/224 28.10.2016 Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko Ľubomír Krempaský 41571134  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/185 21.7.2017 Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/50 2.4.2013 za vykonané elektropráce na ČOV 1 Ľubomír Krempaský 41571134  267,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 15.5.2014 Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor Milan Krempaský 41346327  993,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/154 30.7.2014 Za vykonané elektropráce na ČOV Milan Krempaský 41346327  686,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/128 3.5.2019 Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/349 13.11.2019 Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  60,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies