|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,009.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/89 |
6.5.2016 |
Za telefón 4/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/88 |
6.5.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
459.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/87 |
3.5.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
87.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/86 |
28.4.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
143.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/85 |
29.4.2016 |
Za časopis Verejná správa 2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
29.4.2016 |
Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/83 |
21.4.2016 |
Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/82 |
19.4.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/81 |
21.4.2016 |
Za vývoz TKO MŠ 1.štvrťrok 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/80 |
14.4.2016 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/8 |
12.1.2016 |
Nájom MŠ za 1. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/79 |
31.3.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
258.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/78 |
4.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/77 |
4.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
31.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/76 |
25.3.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/75 |
31.3.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/74 |
20.3.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/73 |
20.3.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/72 |
20.3.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9.32 EUR |