|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/147 |
16.6.2017 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
13.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
16.6.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/145 |
16.6.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
15.6.2017 |
Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
6,720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
15.6.2017 |
Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
12.6.2017 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/14 |
2.2.2017 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
73.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
9.6.2017 |
Za znalecký posudok |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
69.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/138 |
31.5.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
333.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/137 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
42.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/136 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
19.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/135 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/134 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/133 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
31.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/132 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/131 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
55.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252.50 EUR |