|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/137 |
16.8.2012 |
Za - rozvádzače VO RVO1, RVO2 |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
16.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/46 |
16.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -čiastkovú zmenu ÚPD |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/132 |
9.8.2012 |
Za alikvótna časť tech. zabezp. 36.ročníka ZFS |
Podtatranské osvetové stredisko |
37781201 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/133 |
9.8.2012 |
za telefón 7/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/134 |
9.8.2012 |
za dopravné - plombovanie ČOV elektromer |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
20.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/135 |
9.8.2012 |
Za kosenie ver. priestranstiev |
Ján Glevaňák |
35534982 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/45 |
9.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -pokosenie verejných priestranstiev |
Ján Glevaňák |
35534982 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
3.8.2012 |
za vyv. TKO 7/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/130 |
3.8.2012 |
Za nájom MŠ 2.polrok 2012 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/131 |
3.8.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/128 |
2.8.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100.79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/43 |
2.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -čiastkovú zmenu ÚPD obce Červený Kláštor |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/44 |
2.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie kostola Sv. Trojice (materiál, práca) |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/126 |
1.8.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/127 |
1.8.2012 |
Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/42 |
1.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety , plastové tašky s potlačou |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/40 |
31.7.2012 |
Objednávame si u Vás: -tenisové stĺpiky |
MARO s.r.o |
36407020 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/41 |
31.7.2012 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety , hrnčeky s potlačou |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/005/12 |
23.7.2012 |
Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
30,000.00 EUR |