|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
19.4.2012 |
Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/20 |
19.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -brožúru |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
36665681 |
34.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 18.04.2012 |
18.4.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre ŠKVSaZ PČK |
ŠKVSaZ PČK |
31995390 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/54 |
18.4.2012 |
za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
18.4.2012 |
za opr. WC MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/52 |
16.4.2012 |
za telefón 3/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
106.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/53 |
16.4.2012 |
za vyv. TKO 12. Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/51 |
13.4.2012 |
za vyv. TKO 3/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/62 |
7.4.2012 |
Za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100.61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/17 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC |
SIMA |
37236156 |
440.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/18 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
125.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/19 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -tlac obecných novín -r.2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/44 |
4.4.2012 |
Za nájom MŠ 1.polrok 2012 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/45 |
4.4.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
111.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/43 |
3.4.2012 |
Za príručku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
21.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
29.3.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
172.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/39 |
26.3.2012 |
Za ext. HDDa Toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
230.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/48 |
22.3.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
23.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/36 |
21.3.2012 |
za doménu pre obec |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
72.00 EUR |