Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2012/55 2.10.2012 Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) Sičár, s.r.o. 43941745  400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49_2009_dod3 2.10.2012 Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 ARPROG, a.s. 36168335  48,666.44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/49 1.10.2012 Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň SOFT-GL s.r.o. 36182214  229.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/50 1.10.2012 Objednávame si u Vás: podanie občerstvenia - MPM D.J.K. s.r.o. 31691897  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/51 1.10.2012 Objednávame si u Vás: -výkopové práce Dunajec s,r,o . 36479781  168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/52 1.10.2012 Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 Ivana Marhefková 8455039043  0.00  
Detail Objednávka vyšlá O2012/53 1.10.2012 Objednávame si u Vás: -pokosenie verejných priestranstiev Ján Glevaňák 35534982  59.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/63 1.10.2012 Objednávame si u Vás: -výkopové práce - výkop ryhy, osv. ihr. Dunajec s,r,o . 36479781  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/166 30.9.2012 Za potraviny Gurman s.r.o. 31731198  11.28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/170 30.9.2012 za potr. AMI TRADE 36725650  41.75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/171 30.9.2012 za potraviny Ivana Marhefková 845503   252.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/172 30.9.2012 za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  5.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/173 30.9.2012 za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  60.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/174 30.9.2012 za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  41.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/175 30.9.2012 za potraviny Branko Michlík 43625339  174.77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/48 26.9.2012 Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  4,900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/158 24.9.2012 Za nehlasové služby SMS a MMS dáta Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/153 19.9.2012 za vodu KS PVPS a.s. 36500968  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/154 19.9.2012 za vodu ČOV 1 PVPS a.s. 36500968  2.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/155 19.9.2012 za vodu KD PVPS a.s. 36500968  18.74 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies