|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/40 |
11.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas ZFS 2015 T:20.-21.06.2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/39 |
10.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
478,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
9.6.2015 |
Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/31 |
8.6.2015 |
Objednávame si u Vás: spracovanie komplexnej dokumentácie Pracovnej zdravotnej služby |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/38 |
8.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas Pochodu2015 dňa 13.06.2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
8.6.2015 |
Za zošity MŠ |
Ing.Patrik Šamaj - PrintCity |
36941093 |
8,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
8.6.2015 |
Za telefón obec 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
8.6.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
112,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/103 |
8.6.2015 |
Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov- |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/37 |
6.6.2015 |
Objednávame si u Vás: - farby a nátery prístreškov na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/98 |
5.6.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/99 |
5.6.2015 |
Za opätovné pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/97 |
4.6.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
653,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.6.2015 |
Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/95 |
3.6.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie TKO za 5/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
245,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/96 |
3.6.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 2. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/93 |
2.6.2015 |
Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_25 |
1.6.2015 |
Obchodno kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
803,00 EUR |