|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/30 |
1.6.2015 |
Objednávame si u Vás: Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/92 |
1.6.2015 |
Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
31.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
316,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
23,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
75,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015-29 |
28.5.2015 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
6 801,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/87 |
26.5.2015 |
Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/88 |
26.5.2015 |
Za stavebné rezivo na amfiteáter |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
91,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
26.5.2015 |
Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/36 |
23.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/34 |
22.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -el. revízia technologických zariadení ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
155,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/35 |
22.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo oprava amfiteatra |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
91,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/113 |
22.5.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/85 |
18.5.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/86 |
18.5.2015 |
Za tonery a servisné práce PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/83 |
13.5.2015 |
Za čiastkovú zmenu ÚPD obce |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/80 |
11.5.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/81 |
11.5.2015 |
Za telefón obec 4/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/82 |
11.5.2015 |
Za vývoz TKO za 4/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
151,37 EUR |