|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_03_06 |
23.4.2014 |
Zmluva o účasti na projekte |
Metodicko - pedagogické centrum |
00164348 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
22.4.2014 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
17.4.2014 |
Za telefón obec 3/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
16.4.2014 |
za toner MŠ a kartu do mobilu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
58.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
16.4.2014 |
za revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
15.4.2014 |
Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
710.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/27 |
14.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_04_11 |
12.4.2014 |
ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,183.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
11.4.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/64 |
11.4.2014 |
Za vývoz TKO MŠ 1.Q 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
9.4.2014 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102.07 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_04_08 |
8.4.2014 |
ZoD rekonštrukcia KD |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
9,692.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/26 |
7.4.2014 |
Objednávame si u Vás: - ceny na turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 27_03_2014 |
4.4.2014 |
Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
4.4.2014 |
Za vývoz TKO 3/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
134.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
3.4.2014 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
3.4.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
108.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/57 |
2.4.2014 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
110.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
1.4.2014 |
za aktualizáciu programov kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156.00 EUR |