|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
9.5.2014 |
Členské na rok 2014 -RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
44.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_05_02 |
6.5.2014 |
Zmluva o spoluorganizovani |
Podtatranské osvetové stredisko |
377812201 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_05_06 |
6.5.2014 |
Rámcová zmluva o kúpe ovocia |
GAS Fanília,s.r.o |
31691552 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/31 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -dodávku, montáž rozvádzača |
Milan Krempaský |
41346327 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/32 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
5.5.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
5.5.2014 |
Za občerstvenie - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/79 |
2.5.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,433.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
30.4.2014 |
Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
45.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/92 |
30.4.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/94 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/95 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
10.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/96 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
217.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/28 |
28.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -sieť a lanko na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
28.4.2014 |
Za práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
998.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/93 |
26.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
25.4.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/29 |
24.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre hostí - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
24.4.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966.00 EUR |