|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/56 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
40,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/57 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/58 |
28.2.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/59 |
28.2.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/60 |
28.2.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/61 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/62 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/63 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/64 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
19,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/65 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
5,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_27 |
27.2.2020 |
Zmluva o dielo |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_24 |
25.2.2020 |
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/39 |
25.2.2020 |
Za nájom pozemkov 2020 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/7 |
21.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -úpravu PD, most č.5 cyklochodník CK-M-SSV |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
21.2.2020 |
Za Hotspot |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
564,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/6 |
20.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
705,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
14.2.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/35 |
13.2.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/36 |
13.2.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
677,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/24 |
12.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9,49 EUR |