|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/83 |
31.3.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
329,68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_03_31 |
31.3.2020 |
Dodatok č.2 k ZMLUVE O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY
|
Helena Žilecká |
610611 |
83,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/81 |
30.3.2020 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/82 |
30.3.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
Za dodanie ochranných rúšok |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/78 |
26.3.2020 |
Za opravu Hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/79 |
26.3.2020 |
Za členské rok 2020 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
44,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/10 |
18.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/75 |
18.3.2020 |
Aktualizácia programov za rok 2020 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
18.3.2020 |
Aktualizácia dát katstra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/77 |
18.3.2020 |
za zverejńovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/8 |
17.3.2020 |
Objednávame si u Vás: Snímač hladiny 0-10m WSPG14 s monážou, dopravou a nastavením pre ČS... |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/71 |
16.3.2020 |
Za vypracovanie ročného hlásenia odpady |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
91,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/72 |
16.3.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/73 |
16.3.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/74 |
16.3.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/11 |
13.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/70 |
12.3.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
652,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_03_11 |
11.3.2020 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
83,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/69 |
11.3.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
176,72 EUR |