|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/73 |
15.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -gr.návrh a tlač časopisu Červený Kláštor 1 a 2/2019 |
JADRO |
47560479 |
687.28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_05 |
14.11.2019 |
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02511/2019-PKZP-K40400/19.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
523.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
13.11.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/343 |
11.11.2019 |
Za telefón 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
11.11.2019 |
za revíziu gamatiek a revízne správy |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/345 |
11.11.2019 |
Za vývoz TKO 10/19 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
296.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
11.11.2019 |
Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/347 |
11.11.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/348 |
11.11.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,238.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
7.11.2019 |
Za knihy letecké pohľady |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
4.11.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
4.11.2019 |
Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/72 |
1.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2018 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_01 |
31.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
doc.JUDr. Jozef Tekeli,PhD. &Associates, s.r.o. |
52651258 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
31.10.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/70 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/71 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/321 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/323 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.51 EUR |