|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/379 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/380 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/381 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/384 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1.82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_27 |
27.11.2019 |
Rámcová zmluva o správe registratúry |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444156 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.11.2019 |
Za online kameru pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.11.2019 |
Za audit indiv. účt. závierky 2018 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_22 |
22.11.2019 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,723.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
22.11.2019 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/356 |
22.11.2019 |
Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/353 |
20.11.2019 |
Za knihu pre kronikárku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
14.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/75 |
19.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/76 |
19.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -elektromateriál MŠ |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
27.15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/74 |
18.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/350 |
18.11.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/351 |
18.11.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/352 |
18.11.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
245.59 EUR |