|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/143 |
14.6.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/144 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
10.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/145 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
219.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/146 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
2.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/147 |
10.7.2014 |
Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS |
Vojtech Oravec |
43106668 |
765.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/148 |
30.6.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/149 |
22.7.2014 |
za vývoz sklo a plasty |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/150 |
22.7.2014 |
Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD |
Enprojekt Ing. Jela Neuzerová |
11950587 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/151 |
23.7.2014 |
Za nehl. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/152 |
29.7.2014 |
Za odvlhcovač vzduchu |
TV PRODUCTS, s.r.o |
36400858 |
40.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/153 |
29.7.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
30.7.2014 |
Za vykonané elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský |
41346327 |
686.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/155 |
31.7.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
15.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/156 |
31.7.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
48.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/157 |
4.8.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,433.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/158 |
4.8.2014 |
Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/159 |
5.8.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/160 |
5.8.2014 |
Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
819.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/162 |
11.8.2014 |
Za vývoz TKO za 7/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
362.25 EUR |