|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/99 |
19.4.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
26.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/100 |
23.4.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-33.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
24.4.2018 |
Za aerofoto 2018 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/102 |
26.4.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
27.4.2018 |
za smerové šípky vrcholové tabule s erbom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
566.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/104 |
27.4.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže |
Mária Bušová |
50568868 |
648.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom |
Mária Bušová |
50568868 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
30.4.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
2.5.2018 |
Za opravu zaáhradného traktora a materiál |
Ján Mrug |
34918591 |
174.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
2.5.2018 |
Za materiál Klub mládeže |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
2.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
2.5.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/112 |
3.5.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/113 |
4.5.2018 |
Za vývoz TKO 4/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/114 |
4.5.2018 |
za knihy : Rozhovory |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/115 |
7.5.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/116 |
7.5.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/117 |
7.5.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,436.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/118 |
30.4.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
271.13 EUR |