|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/17 |
7.2.2022 |
za vývoz TKO 1/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
342.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
11.3.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
343.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/130 |
8.6.2020 |
Za vývoz TKO 5/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
344.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344.18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/42 |
19.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -skladacie kancel. stoly s dopravou |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/169 |
26.6.2018 |
Za skladacie stoly 4 ks |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
15.11.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
345.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/50 |
4.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
28.9.2021 |
Za vŕtanie dier oplotenia cintorín |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
5.8.2019 |
Za vývoz TKO 7/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
346.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
23.7.2021 |
Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
347.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
348.55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/27 |
10.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/131 |
6.5.2019 |
Za opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/19 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -tlac obecných novín -r.2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka došlá |
O2012/31 |
6.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -grafický návrh a výrobu informačnej tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
350.00 EUR |