|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
29.2.2024 |
Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
20.11.2020 |
Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
238.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/13 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
238.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/290 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
238.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
7.7.2015 |
Za vývoz TKO za 6/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
239.49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/39 |
3.10.2011 |
Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/14 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ |
SIMA |
37236156 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/127 |
1.8.2012 |
Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/40 |
31.7.2012 |
Objednávame si u Vás: -tenisové stĺpiky |
MARO s.r.o |
36407020 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/38 |
8.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas Pochodu2015 dňa 13.06.2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/40 |
11.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas ZFS 2015 T:20.-21.06.2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
18.6.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas pochodu d.n |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
7.7.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/2 |
7.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -vysávač, rádio pre MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
23.6.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/16 |
1.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/75 |
19.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/398 |
31.12.2019 |
za aktual. stav. rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/23 |
2.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -el. revízne správy RVO1,2 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240.00 EUR |