|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/78 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/21 |
20.5.2011 |
Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 |
EXO technologies s.r.o. |
36485161 |
220.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/52 |
5.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácie stav. rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/56 |
9.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tllač obecného časopisuč.1 a 2/2020 |
|
|
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/325 |
11.12.2020 |
Za aktualizáciu stavebných rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
17.12.2020 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2023_03_16 |
20.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre zdravotné stredisko |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/290 |
24.10.2023 |
za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/81 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/390 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
220.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/12 |
20.2.2012 |
za pluhovanie MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
220.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
12.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
220.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/24 |
21.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -žinenky pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
221.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/65 |
31.3.2017 |
Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
221.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/233 |
10.8.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
222.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/274 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
222.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
5.10.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
223.53 EUR |