Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/36 28.2.2021 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  219.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/78 31.3.2021 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  219.98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/21 20.5.2011 Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 EXO technologies s.r.o. 36485161  220.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/52 5.11.2020 Objednávame si u Vás: -aktualizácie stav. rozpočtov Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  220.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/56 9.11.2020 Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tllač obecného časopisuč.1 a 2/2020   220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/325 11.12.2020 Za aktualizáciu stavebných rozpočtov k PD Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/335 17.12.2020 Za obecný časopis JADRO 47560479  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/251 23.9.2022 Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  220.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2023_03_16 20.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre zdravotné stredisko Mesto Spišská Stará Ves 00326526  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/290 24.10.2023 za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  220.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/81 12.12.2021 Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ Pro Solutions, s.r.o. 35848260  220.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/390 31.12.2021 Za učebné pomôcky Pro Solutions, s.r.o. 35848260  220.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/12 20.2.2012 za pluhovanie MK Dunajec s,r,o . 36479781  220.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/389 12.12.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  220.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/24 21.2.2017 Objednávame si u Vás: -žinenky pre MŠ NOMILAND s.r.o 36174319  221.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/65 31.3.2017 Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ NOMILAND s.r.o 36174319  221.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/341 7.12.2021 Za foliu na ladovú plochu Stroje a vybavení 05595436  222.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/233 10.8.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  222.36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/274 30.9.2022 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  222.55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/182 5.10.2015 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015 EKOS spol. s r. o. 36168475  223.53 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies