|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/266 |
18.10.2018 |
Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
4.6.2013 |
Za reklamu na rekl. tabuli |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/306 |
26.11.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/394 |
31.12.2021 |
Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
131.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
2.12.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/286 |
14.11.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
132.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/58 |
28.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na Minifutbalový turnaj generácii-8.roč. |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
7.11.2019 |
Za knihy letecké pohľady |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
2.10.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
132.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
25.9.2018 |
Za trofeje na futbalový turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/203 |
6.11.2015 |
Za vyvoz TKO 10/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
132.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/224 |
4.12.2015 |
Za vyvvoz TKO 112015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
132.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
9.12.2021 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
133.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/117 |
18.5.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
133.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/346 |
9.12.2022 |
Za doménu www stránky cerveny klastor.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
133.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/343 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
133.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/198 |
16.10.2013 |
Za kurz angl. jazyka a knihu |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
134.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/57 |
16.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -školenie angl. jazyka r.2013 |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
134.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
4.3.2011 |
za vyv. TKO 2/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
134.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/324 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
134.05 EUR |