Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2023/11 10.2.2023 Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2023 - 12císel Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/12 9.2.2023 Za Zamagurské noviny 2023 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/207 13.7.2023 Za vývoz bio odpadu ANTHOS, s. r. o. 52450325  144.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/17 13.4.2015 Za tonery COMCAS, s.r.o. 36494721  145.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/41 17.5.2018 Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo Lesné družstvo Krížová skala 36459160  145.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/167 22.6.2018 Za stavebné rezivo Lesné družstvo Krížová skala 36459160  145.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/247 5.12.2014 Za prebíjanie kanálov na ČOV Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník 00523003  145.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/46 25.2.2012 Za potraviny Mária Hrebíková 41145496  145.91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/229 27.9.2018 Za Znalecký posudok 157/2018 Ing. Ján Trebuňa 46147764  146.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/192 29.10.2012 za potr. Ivana Marhefková 845503   146.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/242 28.12.2015 Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum 32861851  147.00 EUR 
Detail Objednávka došlá O2015/70 25.11.2015 Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov v obci počas LTS2015 Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum 32861851  147.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/35 3.9.2020 Objednávame si u Vás: -servisné práce na kamerovom systéme po búrke KAMTEL, s.r.o. 36660990  147.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/247 14.10.2020 Za servisné práce na zariad. kamer.systému KAMTEL, s.r.o. 36660990  147.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/90 30.4.2013 Za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  147.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/249 17.9.2021 Za vodu verejné WC PVPS a.s. 36500968  147.59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/142 3.9.2012 za potlač hrnčekov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  147.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/285 30.9.2019 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  147.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/188 2.10.2014 Za elektro materiál Elektro Alica 31004369  147.83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/65 17.8.2014 Objednávame si u Vás: -elektromateriál Elektro Alica 31004369  147.83 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies