Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/189 15.7.2021 Za aktual. rozpočtu MK Rybník Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/8 20.1.2022 Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... Roman Glevaňák 43630715  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/48 21.2.2022 Za odpluhovanie snehu SAD a VP Roman Glevaňák 43630715  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/117 4.5.2022 Za tabuľu nabíjanie automobilov MUCHA REKLAMA s. r. o. 52123707  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/250 23.9.2022 Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_06_01 1.6.2014 Zmluva o reklame - dodatok 1 DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník 147110011  120.85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/177 10.7.2018 Za opravu verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  121.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/22 28.1.2014 za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  121.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/366 16.12.2021 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  121.46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/203 5.12.2012 za potraviny Ivana Marhefková 845503   121.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/110 31.5.2014 Za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  122.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/142 14.6.2014 Za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  122.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/6 16.1.2024 Objednávame si u Vás: -servis miestneho ,bezdrôtového rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  122.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/41 12.2.2024 Za servis Miestneho rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  122.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/198 10.10.2014 za nožnice na živý plot BOSCH Renáta Hrobová 40494748  122.49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/69 15.9.2014 Objednávame si u Vás: -plotorez Renáta Hrobová 40494748  122.49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/237 30.9.2020 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  122.53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/19 31.1.2020 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  122.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ_2013_02_28 28.2.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy Pienspol Travel 36492540  122.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/134 11.6.2020 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  123.22 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies