|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
31.12.2018 |
Za vývoz TKO 12/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/170 |
4.9.2014 |
Za materiál - oprava jedálne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129.17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/58 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/7 |
7.2.2012 |
za vyv. TKO 1/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/47 |
12.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodanie nabíjačky |
Ján Mrug |
34918591 |
129.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/152 |
20.6.2017 |
Za nabíjačku akumulátora filter a olej |
Ján Mrug |
34918591 |
129.89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/27 |
28.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -reklamnú tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/199 |
15.10.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/70 |
16.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -jazykový kurz |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/7 |
12.1.2016 |
Za geodetické práce - zameranie zastávok SAD |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/3 |
8.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce, zameranie SAD zastavok |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/63 |
5.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis kamerového systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/3 |
8.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2024 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
30.1.2024 |
za Zamagurské noviny 2024 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/207 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/56 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
130.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/43 |
23.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -nástenky pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
130.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/240 |
14.9.2021 |
za nástenky pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
130.65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/12 |
1.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.4.2024 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130.68 EUR |