|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
13.4.2015 |
Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/30 |
1.6.2015 |
Objednávame si u Vás: Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/92 |
1.6.2015 |
Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/64 |
23.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/219 |
24.10.2016 |
Za skolenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/26 |
25.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -reklama obecného zariadenia na www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
7.4.2017 |
Za vytvorenie www stránky |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/21 |
16.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu Komunitného plánu obce |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/73 |
23.3.2018 |
za aktualizáciu č.1 Komunitného plánu soc.služieb |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
10.9.2018 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/48 |
6.3.2019 |
Za telefón 2/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/24 |
4.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov obce na www.pieniny.sk |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
23.4.2019 |
Za vytvorenie www stránky -www.pieniny |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
6.6.2019 |
Za telefón 5/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/386 |
12.12.2019 |
Za telefón 11/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
6.2.2020 |
Za telefon 1/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/67 |
10.3.2020 |
Za telefón 2/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/238 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
10.11.2020 |
Za telefón 10/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |