|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110414 |
20.4.2011 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
66.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_04_14 |
14.4.2016 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
66.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/101 |
9.5.2017 |
Za telefón 4/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/323 |
28.12.2017 |
Za drobný materiál KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
66.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/396 |
17.12.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/272 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/15 |
21.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -duše do vozíka - kariónu |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
3.3.2022 |
Za duše do kariónov |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/189 |
9.10.2013 |
Za telefón 9/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/82 |
30.3.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/25 |
16.2.2021 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
67.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
9.9.2015 |
Za telefón obec 8/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
67.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
67.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/214 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
67.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/207 |
3.9.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
31.8.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
31.5.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/98 |
30.4.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.47 EUR |