|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
60.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01x |
20.5.2019 |
Nájomná zmluva |
MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. |
52308553 |
800.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/40 |
13.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
14.6.2019 |
Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/51 |
4.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie vrstvy GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/299 |
1.12.2020 |
Za doplnenie vrstvy VODOVOD a KANAL do dig. mapy |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/48 |
5.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu vrstvy GIS |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/285 |
18.10.2022 |
Za aktualizáciu vrstvy VODOVOD v dig. mape |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/46 |
18.7.2019 |
Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice 80ks s dopravou do obce Červený Kláštor |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
18.7.2019 |
Za zatrávňovacie tvárnice |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149.77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/65 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: vyprac. projektu na gr.výzvu - Podpora malých in- ovácii Nadácie VSE (... |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
22.2.2022 |
Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/47 |
18.7.2019 |
Objednávame si u Vás: -terénne úpravy parkovacích plôch pri cyklochodník na nábreží... |
ANTHOS |
52450325 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
29.7.2019 |
Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne |
ANTHOS |
52450325 |
420.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/53 |
5.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -prepravu tovaru a dopravné služby |
ANTHOS |
52450325 |
178.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
11.12.2020 |
Za prepravu tovaru |
ANTHOS |
52450325 |
178.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/58 |
14.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru podľa potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541.50 EUR |