|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/146 |
31.5.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/147 |
31.5.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/153 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/158 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/160 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
135,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
1.6.2022 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
2.6.2022 |
za vývoz TKO 5/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
370,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
6.6.2022 |
za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
326,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.6.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |