Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/67 10.3.2022 Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022 Oblastná organizácia cestovného ruchu 42234565  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/68 10.3.2022 za vypracovanie Ohlásenie a evid. listy odpadov EKOS spol. s r. o. 36168475  123.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/69 10.3.2022 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  500.09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/70 10.3.2022 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  383.57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/71 10.3.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  273.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/72 14.3.2022 prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022 W-Control, s.r.o. 36804207  680.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/73 15.3.2022 Za batériu do verej. osvetlenia efteria 26763028  13.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/74 15.3.2022 za PD typoový altánok Ing. Silvia Dermová 52083560  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/75 17.3.2022 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/76 17.3.2022 členské RZTPO Spišská. Belá 2022 RZTPO 31955151  48.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/77 17.3.2022 za biele vrecia na odpad TKO EKOS spol. s r. o. 36168475  273.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/78 17.3.2022 Poplatok za vedenie majetkového účtu Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 31320155  72.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/25 17.3.2022 Objednávame si u Vás: -kontrolu protipožiarnej bezpečnosti, hasiace prístroje TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  212.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_02_11 22.3.2022 Zmluva o nájme reklamnej plochy DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník 147110011  210.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_02_12 22.3.2022 Zmluva o nájme reklamnej plochy CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár 45607371  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/79 22.3.2022 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  6.53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/80 22.3.2022 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  18.29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/81 22.3.2022 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  40.49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/82 22.3.2022 za osvedčenia MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  7.94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/83 22.3.2022 Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania WebComs, s.r.o. 36516244  168.79 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies