|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
28.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/58 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/59 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/60 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/61 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
32,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
67,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/64 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/65 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
82,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
2.3.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
2.3.2022 |
za vývoz TKO 2/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
306,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/23 |
2.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -GP podľa našej špecifikácie |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
3.3.2022 |
Za duše do kariónov |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/56 |
7.3.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/24 |
7.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
326,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/57 |
8.3.2022 |
Za telefon 2/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,09 EUR |