|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/200 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
23.7.2021 |
Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
347,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_21 |
29.7.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_26 |
29.7.2021 |
Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
13 214,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/203 |
3.8.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
3.8.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/38 |
13.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/39 |
13.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -pamätnú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
16.8.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
16.8.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
16.8.2021 |
Za vývoz TKO 7/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
425,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
16.8.2021 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
32,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
16.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 020,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
16.8.2021 |
Za telefon 7/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
16.8.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
16.8.2021 |
za opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
395,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
16.8.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |