|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/386 |
12.12.2019 |
Za telefón 11/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
12.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
574,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
12.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
220,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/390 |
13.12.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/391 |
13.12.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/392 |
13.12.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/393 |
13.12.2019 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
67,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/394 |
13.12.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/395 |
16.12.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/396 |
17.12.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/397 |
17.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
374,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_12_20 |
27.12.2019 |
Rámcová zmluva o zabezpečení PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
29.12.2019 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/401 |
29.12.2019 |
Za elektro materiál MŠ |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
21,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
29.12.2019 |
Za čistenie vykurovacieho systému MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/403 |
29.12.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/398 |
31.12.2019 |
za aktual. stav. rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/399 |
31.12.2019 |
Za PD Cyklomagistrála okoloTatier |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/404 |
31.12.2019 |
Za vývoz TKO 12/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
341,21 EUR |