|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/45 |
11.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
623,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/47 |
12.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodanie nabíjačky |
Ján Mrug |
34918591 |
129,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
12.6.2017 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/48 |
14.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
230,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/49 |
15.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
15.6.2017 |
Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
15.6.2017 |
Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
6 720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/50 |
16.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž svietidiel VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/145 |
16.6.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
15,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
16.6.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/147 |
16.6.2017 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/148 |
16.6.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
16.6.2017 |
Za overenie váh MŠ |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
27,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/51 |
17.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/52 |
18.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/53 |
19.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -didaktickú pomôcku pre MŠ |
Kotulič Peter |
869325798 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/150 |
19.6.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/151 |
19.6.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,77 EUR |